Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.

Órgano Interno de Control
EjercicioFecha de inicio del periodo que se informaFecha de término del periodo que se informaEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero o folio que identifique el oficio o documento de aperturaNúmero del oficio de solicitud de informaciónNúmero de oficio de solicitud de información adicionalObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamentos legalesNúmero de oficio de notificación de resultadosHipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones hechasHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorNombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultadosESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo)Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasHipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su casoTotal de acciones por solventarHipervínculo al Programa anual de auditoríasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaciónFecha de actualizaciónNota
202501/10/202531/12/202520252025Auditoría internaDe CumplimientoOIC/DF/A-002/2025Órgano Interno de ControlOIC/DF/101/2025OIC/DF/101/2025 (La primer información se solicito en el Acta de Inicio de Auditoria de fecha 05/diciembre/2025)Vigilar que las instalaciones del rastro municipal y sus procedimientos sean adecuados.Rastro Municipal Guadalupe Zacatecas y Rastro Zoquite Guadalupe, Zac.Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 321 fracción II, 322 fracción IX, X, XI, XII y 330 fracciones I, III, IV, V, y VI, 331 inciso a) y 332 fracciones I, II, IV, y XV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Guadalupe Zacatecas.Auditoria en ProcesoIng. José Antonio Flores BerumenHombreÓrgano Interno de Control31/12/2025Una vez que la Auditoria número OIC/DF/A-002/2025 se encuentra en proceso, es preciso señalar que para el presente trimestre octubre-diciembre del 2025 los criterio permanecerán vacíos: Número de oficio de solicitud de información adicional, Número de oficio de notificación de resultados, Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados, Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos, Hipervínculo a las recomendaciones hechas, Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen, Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas, Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso, Total de acciones por solventar y Hipervínculo al Programa anual de auditorías.
202501/10/202531/12/202520242024Auditoría internaDe CumplimientoOIC/DF/A-001/2025Órgano Interno de ControlOIC/DF/066/2025OIC/DF/066/2025 (La primer información se solicito en el Acta de Inicio de Auditoria de fecha 20/agosto/2025)OIC/DIR/353/2025Revisar el control que se lleva al momento de realizar tramites en el Registro Civil, saber como son los procesos y procedimientos dentro de la oficialia, es decir cual es el grado de cumplimietno de la normatividad o reglas de operación,como es la atención al público, ademas de corroborar y validar que todo este apegado a los lineamientos.Primera Oficialia del Registro Civil, Guadalupe, ZacatecasArtículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 321 fracción II, 322 fracción IX, X, XI, XII y 330 fracciones I, III, IV, V, y VI, 331 inciso a) y 332 fracciones I, II, IV, y XV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Guadalupe Zacatecas.OIC/DIR/538/2025https://gpe.gob.mx/trans2/Organo_Interno/2025/4toTrim/Acta%20de%20cierre%20y%20Informe%20final%20de%20auditoria.pdfDespues de una minuciosa revision a la documentacion se deterctron 6 observaciones las cuales fueron notificadas para su solventacionhttps://gpe.gob.mx/trans2/Organo_Interno/2025/4toTrim/Cedula%20de%20seguimiento%20y%20de%20recomendaciones.pdfhttps://gpe.gob.mx/trans2/Organo_Interno/2025/4toTrim/Informe%20de%20auditoria.pdfAuditoria ConcluidaLic. Jesus Alberto García RenteriaHombre6https://gpe.gob.mx/trans2/Organo_Interno/2025/4toTrim/Cedula%20de%20seguimiento%20y%20de%20recomendaciones.pdf6Órgano Interno de Control31/12/2025El criterio Hipervínculo al Programa anual de auditorías se encuentra vacío debido a que no se cuenta con acceso a dicha información por el momento.